浙江省注协审计工作底稿修订2021版20211123 - 猎人搜索 轻松搜寻全网资源
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- file:2100 了解被审计单位及其环境(不包括内部控制).xlsx
- file:2300 舞弊风险评估与应对.xlsx
- file:2400 项目组讨论纪要——风险评估.xlsx
- file:2500 风险评估结果和内部控制缺陷汇总表.xlsx
- file:6210-6230 试算平衡表.xls
- file:6700 复核工作底稿.xls
- file:6000 业务完成阶段审计工作程序表.xls
- file:6300-6320 与治理层、管理层的沟通记录汇总表.xls
- file:6600 审计工作完成情况核对表.xls
- file:3000 控制测试结果汇总表.xlsx
- file:3200 重要交易、账户余额和披露的认定层次重大错报风险评估结果汇总表.xlsx
- file:1400 审计标识.docx
- file:1001-1004与管理层沟通、前任注册会计师沟通函.docx
- file:1000、1100初步业务活动、评价表.xlsx
- file:1300客户提供资料清单.docx
- file:1200审计业务约定书(适用小企业会计准则)O.docx
- file:5其他项目工作底稿汇总.xlsx
- file:4118其他权益工具投资.xls
- file:4112持有待售资产和负债.xls
- file:4411公允价值变动损益.xlsx
- file:4215租赁负债.xls
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- folder:6实质性程序工作底稿 (小企业会计准则版)
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分享时间 | 2025-08-20 |
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入库时间 | 2025-08-21 |
状态检测 | 有效 |
资源类型 | QUARK |
分享用户 | 欢蹦*跳的松鼠 |
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