03-2025CPA审计高途网校★★★ - 猎人搜索 轻松搜寻全网资源
- file:03.第3讲 核心考点精讲3.mp4
- file:01.先导课.mp4
- file:71.第二十章内部控制审计的概念&计划内部控制审计工作&自上而下的方法&测试控制的有效性&企业层面控制的测试.flv
- file:53.第十五章利用内部审计工作(下)&确定是否利用专家的工作(上).flv
- file:73.第二十章出具内部控制审计报告&第二十一章会计师事务所质量管理体系(上).flv
- file:79.第二十三章与审计客户发生人员交流&与审计客户长期存在业务关系.flv
- file:32.第八章进一步审计程序(下)&控制测试的性质、时间和范围(一).flv
- file:70.第十九章比较信息&其他信息.flv
- file:45.第十二章货币资金审计概述&货币资金的重大错报风险&货币资金的控制测试&货币资金的实质性程序(上).flv
- file:16.第四章审计抽样的概念和特征&抽样风险和非抽样风险(上).mp4
- file:30.第七章识别和评估重大错报风险.flv
- file:49.第十三章对法律法规的考虑&第十四章与治理层的沟通(上).flv
- file:80.第二十三章为审计客户提供非鉴证服务&收费&影响独立性的其他事项.flv
- file:77.第二十三章独立性的基本概念和要求&经济利益.flv
- file:52.第十四章前后任注册会计师的沟通(下)&第十五章内部审计与注册会计师审计的关系&利用内部审计工作(上).flv
- file:06.第一章审计风险(下).mp4
- file:23.第五章信息技术对审计的影响(下)&第六章审计工作底稿的编制(上).flv
- file:28.第七章了解被审计单位内部控制体系各要素(上).flv
- file:41.第十章采购与付款循环的实质性程序.flv
- file:07.第二章初步业务活动&审计的前提条&审计业务约定书.flv
- file:68.第十九章非无保留意见类型的确定(上).flv
- file:17.第四章抽样风险和非抽样风险(下)&审计抽样在控制测试中的应用(一).flv
- file:59.第十七章会计估计的风险应对&评价会计估计的合理性并确定错报&其他相关审计程序.flv
- file:60.第十七章关联方的风险评估&关联方的风险应对.flv
- file:63.第十八章评价未更正错报的影响&复核审计工作(上).flv
- file:24. 第六章审计工作底稿的编制(下)&审计工作底稿的归档.mp4
- file:54.第十五章确定是否利用专家的工作(下)&评价专家工作的恰当性.flv
- file:27. 第七章了解被审计单位及其环境和适用的财务报告编制基础.mp4
- file:67.第十九章关键审计事项(下).flv
- file:26.第七章项目组内部讨论(下)&了解被审计单位及其环境.mp4
- file:37.第九章销售与收款循环的重大错报风险(下).flv
- file:2024CPA审计口袋书.pdf
- file:第2讲-客观题2.pdf
- file:第0讲-2024年注会审计新教材变动分析.pdf
- file:CPA《100母题过审计》勘误文件5.27.pdf
- file:勤学38课后练习答案.pdf
- file:8.第八章必懂术语清单.pdf
- file:17.第十九章必背考点大汇总.pdf
- file:【讲课版】2024年CPA审计-考点勤学-第1讲-第一章审计.pdf
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分享时间 | 2025-05-08 |
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入库时间 | 2025-05-08 |
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