05-233网校2025CPA审计 - 猎人搜索 轻松搜寻全网资源
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- file:007.生产与存货循环的审计、货币资金的审计、对舞弊和法律法规的考虑.flv
- file:010.完成审计工作.flv
- file:004.信息技术对审计的影响、审计工作底稿、风险评估.flv
- file:008.审计沟通、注册会计师利用他人的工作、对集团财务报表审计的特殊考虑.flv
- file:003.审计证据、审计抽样方法.flv
- file:009.其他特殊项目的审计.flv
- file:020.会计师事务所业务质量管理.mp4
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- file:014.注册会计师利用他人的工作.mp4
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- file:021.职业道德基本原则和概念框架、审计业务对独立性的要求.mp4
- file:012.对舞弊和法律法规的考虑.mp4
- file:011.生产与存货循环的审计;货币资金的审计.mp4
- file:001.2018真题解析(一).flv
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- file:008.销售与收款循环的实质性程序(四).flv
- file:002.销售与收款循环的主要业务活动和相关内部控制.flv
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- folder:02.真题点睛班-佟雪欣(22讲全)
- folder:04.主观专项班-周敏李(19讲全)
- folder:05.重点冲刺串讲班-周敏李(更新至21讲)
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- folder:006.真题点睛
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- folder:010.第九章销售与收款循环的审计
- folder:003.第二章审计计划
- folder:021.第二十章企业内部控制审计
- folder:014.第十三章对舞弊和法律法规的考虑
- folder:018.第十七章其他特殊项目的审计
- folder:016.第十五章注册会计师利用他人的工作
- folder:017.第十六章对集团财务报表审计的特殊考虑
- folder:022.第二十一章会计师事务所业务质量管理
- folder:023.第二十二章职业道德基本原则和概念框架
- folder:006.第五章信息技术对审计的影响
- folder:024.第二十三章审计业务对独立性的要求
分享时间 | 2025-05-08 |
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入库时间 | 2025-05-08 |
状态检测 | 有效 |
资源类型 | QUARK |
分享用户 | 幺米*I |
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